9月26日,交投集团组织召开内控制度审计和二级企业主要负责人离任审计项目动员会,交投集团党委委员、副总经理、总法律顾问王会宾出席会议并讲话,相关二级企业审计工作主管领导和部门负责人参会。
会议对交投集团内控制度审计和二级企业主要负责人离任审计两个项目进行了安排部署,明确了两个审计项目的主要时间节点,对二级企业和中介机构提出了具体的工作要求,并现场给二级企业发放了审计通知书。
王会宾强调,本次组织开展的内审项目不仅是交投集团2023年内部审计工作的要求,更是进一步规范内部管理、防范风险隐患的重要举措。各企业要提高站位,高度重视,一是要全面及时提供相关资料。主要领导要亲自过问、亲自督导,明确专人对接,提报资料及时、完整、准确,全力配合审计组开展工作。对审计中发现的问题、差距和薄弱环节,正确认识、正确对待,不要回避矛盾、推卸责任。以最坚决的态度,最有力的措施,坚决服从审计组的各项安排,确保审计工作取得圆满成功。二是要严谨细致,查细查深。各企业要严格按照审计组的工作计划,合理安排,主动衔接,全力配合,保障审计工作的顺利开展。今年内审工作以现代企业制度和内控体系审计监督为主,今后要进一步围绕重点项目、重点业务环节开展专项审计。三是要建立成果运用机制和长效机制。将审计工作与业务工作紧密结合,将审计成果应用与经营业绩考核、奖优评先等工作相结合,提高效率,保证质量,发挥应有的作用。各单位要做好配合,及时沟通,做好资料提供和后勤保障工作。
(供稿人:张立群,审核人:党达志)