交投集团组织2023年度内部审计工作培训

发布日期:2023-12-08    浏览量:0

为进一步推动集团内部审计工作,根据2023年集团内部审计工作安排,12月6日下午,交投集团邀请审计专家开展了2023年度内部审计工作培训。交投集团审计部、各二级企业审计部门负责人和工作人员参加了培训。

本次内部审计工作培训的主题为强化内部审计机制,宣贯《河北省内部审计规定》。审计专家从内部审计工作的基本知识讲起,明确了内部审计部门应有的工作职责和权限。结合内部审计工作计划、通知、方案、实施、报告和跟踪的各个环节,重点介绍了内部审计中常见的项目类型,并针对具体案例中的审计问题进行了探讨和沟通。最后,对今年12月1日实施的《河北省内部审计规定》进行了宣贯。

下一步,交投集团将紧紧围绕内部审计监督和评价两大基本职能,强化业务培训,提升专业能力,为集团高质量发展贡献新的更大力量。

(供稿人:张立群,审核人:党达志)